一、2018年银海区“三公”经费预算统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
单位名称
|
总计
|
公共财政预算拨款
|
上年结余收入
|
总计
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费和购置费
|
因出国(出境)费
|
总计
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费和购置费
|
因出国(出境)费
|
总计
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费和购置费
|
因出国(出境)费
|
银海区
|
272.9
|
31.36
|
221.54
|
20
|
272.9
|
31.36
|
221.54
|
20
|
|
|
|
|
二、2018年“三公”经费预算增减变化原因说明
2018年“三公”经费预算安排272.9万元,其中因公出国(境)支出20万元,公务用车购置及运行维护支出221.54万元,公务接待支出31.36万元。2018年“三公”经费预算安排比2017年增加11.66万元,同比增加4.47%,主要原因如下:
(一)2018年因公出国(境)费预算安排20万元,比2017年增加16万,原因是2018年增加出国任务。
(二)2018年公务用车购置及运行费支出221.54万元,比2017年增加11.34万元,同比增加5.4%。原因是2017年增加公务用车,从而增加公务用车购置及运行维护经费预算安排。
(三)公务接待费支出31.36万元,比2017年减少15.68万元,同比减少33.33%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。