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北海市银海区委宣传部2018年部门预算
目 录
第一部分:银海区委宣传部(委、局、办)概况 一、部门职能 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 第二部分:银海区委宣传部(委、局、办)2018年部门预算报表 表1:财政拨款收支总体情况表 表2:一般公共预算支出情况表 表3:一般公共预算基本支出情况表 表4:“三公”经费预算支出情况表 表5:政府性基金预算支出情况表 表6:部门收支总体情况表 表7:部门收入总体情况表 表8:部门支出总体情况表
第三部分:银海区委宣传部(委、局、办)2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明 一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。 二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。 三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 第四部分:其他重要事项情况说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况 四、预算绩效工作开展情况 第五部分:名词解释
第一部分:银海区委宣传部(委、局、办)概况 一、部门职能 (一)围绕党在各个时期的中心工作,宣传党的路线、方针、政策,完成区委办各项业务。 (二)管理全区干部的理论学习,制订计划,组织培训,以科学的理论武装人。 (三)把握舆论导向,负责通讯员队伍的宏观管理,抓好报道,以正确的舆论引导人。 (四)协调文化、文学艺术等部门的工作,抓好“繁荣”与“扫黄”,以优秀的作品鼓舞人。 (五)深入基层,调查研究,掌握社会各阶层的思想动态,有针对地开展社会宣传,加强思想政治工作,以高尚的精神朔造人。 (六)抓好党员教育工作,充分发挥党员的先锋模范作用。 (七)抓好宣传口干部管理。协助组织部门搞好所辖乡镇宣传委员的推荐考察和配备工作,对宣传委员的调动、任免提出意见。 (八)管理全区精神文明建设,深入开展军警民共建及岗位学雷锋,行业树新风等活动,不断提高公民素质。 (九)管理对外宣传工作。 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 (一)单位机构设置 挂牌机构:银海区精神文明建设委员会办公室、银海区对外宣传办公室。 (二)人员构成
第二部分:银海区委宣传部(委、局、办) 2018年部门预算公开报表
第三部分:银海区委宣传部(委、局、办)2018年度部门预算情况说明 一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 (一)收入总计 207.05 万元(上年收入总计 289.72 万元,同比减少 82.67 万元,同比减少 29 %)。包括: 1.财政拨款收入 207.05 万元,为市本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如: 5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (二)支出总计 207.05 万元(上年支出总计 289.72 万元,同比减少 82.67 万元,同比减少 29 %)。包括: 1.一般公共服务(类)190.70 万元 2.医疗卫生与计划生育支出(类)4.46万元 3.社会保障和就业(类)7.43 万元:主要用于ⅩⅩ市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 4.住房保障支出(类)4.46 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。 银海区委宣传部(委、局、办)2018年度一般公共预算支出 207.05万元,其中:基本支出75.95万元,项目支出131.10万元。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.10 万元,其中:因公出国(境)费支出预算 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算 0 万元;公务接待费支出预算 0.1万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少 2.98 万元,同比减少 96.75 %,增减变动具体原因分项说明如下: (一)因公出国(境)费预算 0 万元。 (二)公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中: 公务用车购置预算 0 万元。 公务用车运行预算 0 万元。 (三)公务接待费预算 0.10 万元。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 银海区委宣传部(委、局、办)2018年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
第四部分:其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费预算安排情况。 无 (二)政府采购预算安排情况 无 (三)国有资产占用情况 无 (四)预算绩效管理工作开展情况。 无
第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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